lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29070001
Data: 29/07/2020
Valor: R$ 17.280,00
Fornecedor: MANUEL SALVADOR ARIAS RENDON
CPF do fornecedor: ***.910.953-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.040 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESINFECÇÃO COM PULVERIZAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAILDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19),CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NOPROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMEPTO DA EMERGÊNCIA DE SAT:1DE DE IMPORTÂNCIA.INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO:SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020, EM PROVEITO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALLDE - SECSA DO MUNICI PIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2020.2707-001DL-SECSA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/08/2020 9 2020 2.016,00
10/08/2020 8 2020 6.336,00
Quantidade: 2 Valor total: 8.352,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2020 24080001 2020 2.016,00
12/08/2020 12080003 2020 6.336,00
Quantidade: 2 Valor total: 8.352,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
24/08/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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