Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/01/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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EMPENHADO |
160.053,00 |
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21/01/2021 |
04010231
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.65 [...]
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LIQUIDADO |
105.813,23 |
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20/01/2021 |
19010001
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE [...]
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LIQUIDADO |
13.600,00 |
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19/01/2021 |
19010001
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE [...]
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EMPENHADO |
13.600,00 |
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15/01/2021 |
15010010
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
4.999,95 |
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15/01/2021 |
15010009
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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EMPENHADO |
1.910,00 |
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15/01/2021 |
15010007
DROGAFONTE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
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EMPENHADO |
26.100,00 |
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15/01/2021 |
15010006
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
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EMPENHADO |
43.500,00 |
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04/01/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
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EMPENHADO |
190.000,00 |
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04/01/2021 |
04010235
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇDO E EMISSÃO DE RELATÓRI [...]
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EMPENHADO |
14.000,00 |
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04/01/2021 |
04010234
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓR [...]
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EMPENHADO |
35.000,00 |
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04/01/2021 |
04010231
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.65 [...]
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EMPENHADO |
105.813,23 |
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04/01/2021 |
04010160
CHARLES C MOURAO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE.
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LIQUIDADO |
6.085,00 |
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04/01/2021 |
04010160
CHARLES C MOURAO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE.
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EMPENHADO |
6.085,00 |
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04/12/2001 |
27070018
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
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PAGO |
1.015,16 |
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